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耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年预算公开


来源:  作者:耿马自治县卫生健康局   时间:2022-03-10  点击率:打印 】【 关闭

  监督索引号53092600636100400000

  耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年预算公开目录

  第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

 第二部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

           第部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表(本次下达)

  十、项目支出绩效目标表(另文下达)

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、对下转移支付预算表

  十五、对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

  耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1)贯彻执行国家各项卫生法规;协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生保健发展规划和年度计划;开展全民卫生知识宣传和健康教育。

  (2)承担辖区内的疾病预防控制任务,做好传染病的监测报告及管理,及时有效地控制和处理传染疫情,在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。

  (3)承担辖区内妇幼保健工作,对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊,做好儿童保健及计划免疫工作,保护好妇女儿童健康。

  (4)承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作,积极开展业务培训引进适宜技术,努力提高诊疗水平。加强院内管理,降低医疗成本,为辖区内群众提供优质价廉的医疗卫生服务。

  (5)承担辖区内卫生所及医生管理工作,定期做好卫生所医生培训,积极推进县乡村一体化管理,在上级业务部门的指导下实施好医疗制度。结合县委、县政府创建新农村工作,做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。

  (6)完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。

  (二)机构设置情况

  单位共设置7个内设机构。包括:办公室、财务室基本公共卫生办公室、临床科、护理科、功能科、中医科所属单位1个,是:

  1.行政单位0个。

  2.事业单位1勐简乡中心卫生院编制床位16张;人员情况:耿马县勐简乡中心卫生院2021年末实有人员编制19人。其中:事业专技18人,工勤人员1

  (三)重点工作概述

  1)常态化抓好新冠疫情防控工作。一是继续加强边境管控力度,严防境外疫情输入;二是继续抓实抓细常态化感控管理。健全完善医院感染管理工作机制,完善各项制度,加强感控培训、加大督促检查力度,严防死守,坚决杜绝感染事件的发生。三是开展广泛宣传,保持疫情防控常态化,形成群防群控氛围;四是加快推进三针剂疫苗接种,形成免疫屏障。

  2提高基本医疗服务质量我院承担常见病、多发病的诊疗;提供检验、B超、心电等相关辅助检查;针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医治疗;执行国家基本药物制度,药品集中采购、零差价销售。为辖区内村卫生室提供药品统一采购。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

  3加强基本公共卫生服务开展。辖区居民建立健康档案、管理服务;普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作;提供并组织实施本辖区预防接种服务,落实国家免疫规划

  4)提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线,降低孕产妇、婴儿和 5 岁以下儿童死亡率为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导同时,持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目。

  5)扎实做好“一老一幼”照护服务工作。为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导对辖区内65岁及以上老年人登记建档,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导

  6定期督导建立机制。我院建立对各村卫生室传染病防治工作实行定期督导检查制度,以及建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。持续开展爱国卫生“7个专项行动”,巩固创卫成果。

  二、预算单位基本情况

  单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制18人,其中:行政编制0人,参照事业编制19人(其中:参照公务员发管理人员0人)。在职实有19人,其中:财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

  在编实有车辆1辆(应急保障用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆)。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2022年我单位财务总收入258.1万元,其中:一般公共预算258.1万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

  与上年对比增加4.92万元,增加1.9%,主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动。

  (二)财政拨款收入情况

  2022年我单位财政拨款收入258.1万元,其中:本年收入258.1万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款258.1万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

  与上年对比增加4.92万元,增加1.9%,主要原因同上。

  四、预算单位支出情况

  2022年我单位预算总支出258.1万元。财政拨款安排支出258.1万元,其中:基本支出258.1万元,与上年对比增加4.92万元,增幅1.9%,主要原因是人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动,造成调增;

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.社会保障和就业支出29.84万元。

  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休6.34万元,主要用于事业性开支的离退休费。

  社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.25万元,主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

  社会保障和就业支出-机关事业单位其他社会保障缴费支出1.25万元,主要用于行政事业人员工伤保险、生育保险、失业保险缴费开支。

  2.卫生健康支出211.57万元。

  卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院195.48万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗16.09万元,主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。

  3.住房保障支出16.69万元。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.69万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  基本工资55.28万元(其中:基本支出55.28万元)。

  津贴补贴22.89万元(其中:基本支出22.89万元)。

  绩效工资104.13万元(其中:基本支出104.13万元)。

  机关事业单位基本养老保险缴费22.25万元(其中:基本支出22.25万元)。

  职工基本医疗保险缴费16.09万元(其中:基本支出16.09万元)。

  其他社会保障缴费3.84万元(其中:基本支出3.84万元)。

  住房公积金16.69元(其中:基本支出16.69万元)。

  办公费0.44万元(其中:基本支出0.44万元)。

  水费0.3万元(其中:基本支出0.3万元)。

  电费0.3万元(其中:基本支出0.3万元)。

  差旅费0.2万元(其中:基本支出0.2万元)。

  公务接待费0.2万元(其中:基本支出0.2万元)。

  工会经费2.78万元(其中:基本支出2.78万元)。

  公务用车运行维护费2万元(其中:基本支出2万元)。

  生活补助4.37万元(其中:基本支出4.37万元)。

  离退休费6.34万元(其中:基本支出6.34万元)。

  五、县对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  (三)经济社会事业发展事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元,较上年增加0.1万元,上升4%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  无增减变动。

  (二)公务接待费

  耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年公务接待费预算为0.2万元,较上年增加0.1万元,增加100%,国内公务接待批次为8次,共计接待80人次。

  增加原因为物价上涨,居民消费水平增加,接待面广,上级来检查要接待,同级之间加强沟通联系要接待,发生重大公共卫生,支援医生接待等等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费2万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。

  无增减变动。

  八、重点项目预算绩效目标情况

    

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

  4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  

  (三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2022年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2022年度部门决算时一并公开。

  附件3

  耿马自治县财政局2022年预算重点领域财政

  项目文本公开

  一、项目名称

  

  二、立项依据

  

  三、项目实施单位

  

  四、项目基本概况

  

  五、项目实施内容

  

  六、资金安排情况

  

  七、项目实施计划

  

  八、项目实施成效

  

  监督索引号53092600636100400111

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心卫生院2022年预算公开表20220310115120887.xlsx

  
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